Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Druki Infor Lex druki do wypełnienia

SZ (1p) (archiwalny) Specyfikacja zamówienia (Pro forma) - 1 pozycja
Określenie szczegółów zamówienia (specyfikacja) pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie ilości oraz rodzaju zamawianych towarów. Służy ona przekazaniu odbiorcy zamawiającemu informacji, w jaki sposób i jakiej jakości zamówienie ma zostać spełnione i dostarczone lub postawione do o
0
1302
VIU-D C.3. (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej (OSS) - załącznik C.3.
Deklaracje VIU-D składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, zgodnie z art. 130c ust. 2 ustawy. Deklaracje składają podatnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikac
0
1292
VIN-DO (OSS) (1) Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej
Formularz VIN-DO jest deklaracją dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej. Składa go podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury nieunijnej,który ma zamiar rozliczać podatek VAT w ramach szczególnej procedury nieunijnej OSS. Deklarację składa się za pomocą ś
0
1283
SZ (archiwalny) Specyfikacja zamówienia (Pro forma) - 15 pozycji
Określenie szczegółów zamówienia (specyfikacja) pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie ilości oraz rodzaju zamawianych towarów. Służy ona przekazaniu odbiorcy zamawiającemu informacji, w jaki sposób i jakiej jakości zamówienie ma zostać spełnione i dostarczone lub postawione do o
0
1279
PWS-1 (2) Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji
Wzory formularzy PWS-1 i PWS-2, określone w drodzeRozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621), sk
0
1278
DRA-2 (1) Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych
Zbiorczą deklarację składapodmiot zobowiązany do wniesienia opłaty, o której mowa w art13 ust. 1 ustawy. Termin składania:Do l20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upływa termin na wystawienie faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usłu
0
1277
Fv(n5s) (2011, 2012) (archiwalny) Faktura VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto - 5 pozycji)
Ten formularz to archiwalny wzór faktury, który obowiązywał w latach 2011-2012. Zostały w nim zamieszczone stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. czyli 23%, 8%, 5%, 0% i zwolniona od podatku. Faktura VAT stanowi podstawowy dokument księgowy, wystawiany przez podatników zar
5.0
1262
VAP-Z (1) Zgłoszenie o zaprzestaniu lub zawieszeniu wykonywania usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Notification of discontinuation or suspension of supplying occasional international carriage services - Anmeldung über Aufhören oder Aufhebung
Zgłoszenie o zaprzestaniu lub zawieszeniu wykonywania usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Notification of discontinuation or suspension of supplying occasional international carriage services - Anmeldung über Aufhören oder Aufhebung des Erbringens der Dienst
0
1254
SZ (1p) (archiwalny) Specyfikacja zamówienia (Pro forma) - 1 pozycja
Określenie szczegółów zamówienia (specyfikacja) pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie ilości oraz rodzaju zamawianych towarów. Służy ona przekazaniu odbiorcy zamawiającemu informacji, w jaki sposób i jakiej jakości zamówienie ma zostać spełnione i dostarczone lub postawione do o
0
1239
PWS-2 (2) Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji
Wzory formularzy PWS-1 i PWS-2, określone w drodzeRozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621), sk
0
1185
VAT-IM (6) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
Deklarację importową VAT-IM wypełnia się łącznie z załącznikiem VAT-IM/A, który stanowi szczegółową informację na temat dokonanego importu, rozliczanego w tej deklaracji. Deklaracja importowa składana jest przez podatników posiadających i stosujących pozwolenie na stosowanie odp
5.0
1169
WoPZP (VAT) Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług
Standardowy termin na zwrot podatku od towarów i usług wynosi 60 dni. Ten sam 60 dniowy termin zwrotu dotyczy podatników, którzy dokonują czynności opodatkowanych poza terytorium Polski, lecz nie dokonują ich w Polsce w danym okresie. Żeby okres ten został dotrzymany niezbędne j
0
1156
VAT-13 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
Formularz VAT-13 (2) składają przedstawiciele podatkowi, o których mowa w art. 18d ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim działają w imieniu własnym na rzecz podatnika w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym. Miejscem składania deklaracji jest Urz
5.0
1125
INTRASTAT-P Deklaracja INTRASTAT przywóz
INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wysyłek i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informac
0
1086
JPK_MAG (1) Magazyn - wysyłka JPK
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
4.0
1075
VAT-IM/A (3) Informacja o dokonanym imporcie
Deklarację importową VAT-IM wypełnia się łącznie z załącznikiem VAT-IM/A, który stanowi szczegółową informację na temat dokonanego importu, rozliczanego w tej deklaracji. Deklaracja importowa składana jest przez podatników posiadających i stosujących pozwolenie na stosowanie odp
5.0
1053
VIN-D (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (OSS)
Deklaracje dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (VIN-D) składają podmioty zagraniczne, o których mowa art. 132 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. Deklaracje składa się za okresy kwartalne w termin
0
1026
VAP-1en (1) VALUE ADDED TAX RETURN
VALUE ADDED TAX RETURN hereinafter referred to as „the Act”. Submitted by: The taxable persons who provide in Poland exclusively the international carriage services by road referring to occasional carriage of passengers by buses registered in the Member State other th
0
1010
FKorOO (archiwalny) Faktura korygująca odwrotne obciążenie
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, otrzyman
0
919
Obj VAT Objaśnienia do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczaniach towarów w procedurze magazynu call-off stock (VAT-UE)
Informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock składają podatnicy podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
1.3
877
Strona 9 z 19

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.